Facturation

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Afin d’assurer un traitement rapide des paiements, les fournisseurs doivent veiller à soumettre leurs factures en utilisant la méthode appropriée. La facturation électronique (e-Invoicing) par EDI ou le portail des fournisseurs P2P sont les méthodes de réception des factures privilégiées par Kimberly-Clark, sauf indication contraire dictée par les exigences réglementaires.

Toutes les factures doivent comporter un numéro de bon de commande Kimberly-Clark valide, car le défaut d’inclure ce numéro sur les factures retardera le traitement du paiement. N’envoyez pas de copies supplémentaires d’une facture par la poste, par courriel ou par télécopieur. Les copies de factures inutiles retarderont le paiement.

Les fournisseurs sont tenus de se conformer à nos exigences en matière de facturation ci-dessous, ainsi qu’à toutes les exigences de soumission de factures propres à une région.

Comment nous envoyer une facture

Les fournisseurs sont tenus de soumettre toutes leurs factures par voie électronique au moyen de l’échange de données informatisées (EDI) ou de notre portail des fournisseurs Procure-to-Pay (P2P) de Kimberly-Clark. Les factures doivent être envoyées conformément aux instructions figurant sur le bon de commande.

Dans de rares cas prédéterminés, les factures peuvent être reçues par une autre méthode. Votre agent d’approvisionnement Kimberly-Clark peut vous conseiller sur la meilleure méthode de livraison.

Notre portail des fournisseurs P2P permet l’échange de documents électroniques pour les bons de commande, les accusés de réception de bons de commande (POA), les avis préalables d’expédition (ASN) et les factures, avec une visibilité en tout temps sur l’état des paiements grâce à la technologie du portail sécurisé.

Les spécifications de facturation pour l’EDI suivent les formats standard, y compris EDI 810, XML et CSV.

Cliquez ici pour une liste complète des exigences en matière de facturation.